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    財務(wù)報銷管理制度

    更新:2023-09-19 02:38:36 高考升學網(wǎng)
    財務(wù)報銷管理制度
    為了加強公司的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定,提高財務(wù)管理水平,現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況,特制定本制度。
    、借款報銷的審批權(quán)限
    .公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報公司財務(wù)部門審核,并送公司總經(jīng)理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
    .員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”(見附表),并按規(guī)定程度報批后,到財務(wù)部門預借差旅費。
    .員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
    、員工差旅費報銷標準。
    .員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
    .出差地點區(qū)分為類區(qū),類區(qū),港澳臺地區(qū)三種,即:
    二類區(qū):特區(qū)、上海、某、廣州等地;
    一類區(qū):除二類區(qū)以外的地區(qū)。
    .出差住宿費報銷標準:(元/人/天)
    職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)
    一般人員首日首日總經(jīng)理批準
    主管、工程師級首日首日hkd
    部門經(jīng)理級首日首日hkd
    公司副總經(jīng)理級hkd
    .出差補助標準
    ..員工短途出差視同出勤,不再享受出差補貼。(深圳某外的
    短途出差,可享受元/人/餐的伙食補貼)。
    ..長途出差補助標準:(元/人/天)
    職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)
    一般人員hkd
    主管、工程師級hkd
    部門經(jīng)理級hkd
    公司副總經(jīng)理級hkd
    .員工出差交通報銷標準
    ..員工出差乘坐交通工具:公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙;部門經(jīng)理級:可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙,乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職;其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
    ..員工長途出差交通費,經(jīng)理級(含)以上人員的陸路交通費可實報實銷;經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車,如有特殊情況需乘坐出租車時,需經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可報銷。
    ..員工在本某內(nèi)出差,只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況,不得報銷出租車票。
    、員工差旅費報銷規(guī)定:
    .住宿費,交通費按規(guī)定標準執(zhí)行,超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷),節(jié)約歸已。
    .膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取,不得報銷與此相關(guān)的費用。
    .通訊費以郵局憑證報銷。
    .交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。,

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